Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 214/2012 telefón 11/2012 78,12 s DPH 03.12.2012 Slovak Telekom a.s. 15.05.2013
Faktúra 215/2012 zemný plyn 12/2012 - záloha ŠJ 200,00 s DPH 04.12.2012 Detské mestečko 15.05.2013
Faktúra 216/2012 teplo 12/202 - záloha ZŠ 12 000,00 s DPH 04.12.2012 Detské mestečko 15.05.2013
Faktúra 217/2012 teplo 12/2012 - záloha ŠJ 3 400,00 s DPH 04.12.2012 Detské mestečko 15.05.2013
Faktúra 219/2012 mobilný telefón 11/2012 36,12 s DPH 05.12.2012 Slovak Telekom a.s. 15.05.2013
Faktúra 220/2012 odborná prehliadka plynový ch spotrebičov - ŠJ 209,38 s DPH 06.12.2012 REGAS s.r.o. 15.05.2013
Faktúra 221/2012 revízia komínov - ŠJ 50,00 s DPH 10.12.2012 Peter Murko - KOMINS 16.05.2013
Faktúra 222/2012 Služby BOZP, OPP, CO 56,43 s DPH 10.12.2012 FIBEZ, s.r.o. 16.05.2013
Faktúra 223/2012 tonery 675,91 s DPH 11.12.2012 MIP TN s.r.o. 16.05.2013
Faktúra 224/2012 čistiace prostriedky ŠJ 379,91 s DPH 11.12.2012 GC TECH Ing. Peter Gerši 16.05.2013
Faktúra 225/2012 revízia el zariadení 74,00 s DPH 13.12.2012 Ján Šiveň - odb.prehliadky a odb.skúšky el.zariadení 16.05.2013
Faktúra 226/2012 ochranná služba 12/2012 16,70 s DPH 13.12.2012 EMDO SBS, s.r.o. 16.05.2013
Faktúra 227/2012 el.energia, vodné, stočné 11/2012 - ZŠ 945,29 s DPH 13.12.2012 Detské mestečko 16.05.2013
Faktúra 228/2012 el.energia, vodné, stočné 11/2012 - ŠJ 399,29 s DPH 13.12.2012 Detské mestečko 16.05.2013
Faktúra 229/2012 el.energia, vodné, stočné 11/2012 - telocvičňa 148,27 s DPH 13.12.2012 Detské mestečko 16.05.2013
Faktúra 230/2012 učebné pomôcky 240,15 s DPH 14.12.2012 SportObchod, cz s.r.o 16.05.2013
Faktúra 231/2012 učebné pomôcky - ŠKD 360,16 s DPH 18.12.2012 GC TECH Ing. Peter Gerši 16.05.2013
Faktúra 232/2012 glazúrovacie farby, hlina 95,00 s DPH 19.12.2012 Ing. Dušan Repka - EVRE 16.05.2013
Faktúra 233/2012 mobilný telefón 35,65 s DPH 19.12.2012 Slovak Telekom a.s. 16.05.2013
Faktúra 235/2012 pracovné oblečenie 190,31 s DPH 20.12.2012 Arlam s.r.o. 16.05.2013
zobrazené záznamy: 841-860/878