|
|
Faktúra |
23
|
Vodoinštalačné a kúrenárske práce
|
330,22 |
s DPH |
|
|
|
19.02.2015 |
|
Peter Šúry |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
23
|
zálohovo náklady na teplo pre ŠJ od 01.02.2014-28.02.2014
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2014 |
|
Detské mestečko |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
24
|
preddavok na dodávku zemného plynu na mesiac marec 2014
|
3 362,00 |
s DPH |
|
|
|
13.02.2014 |
|
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
24
|
Zálohová platba na dodávku zemného plynu pre ZŠ od 01.03.2015-31.03.2015
|
6 245,82 |
s DPH |
|
|
|
27.02.2015 |
|
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
25
|
Ochranná služba od 01.02.2015-28.02. 2015
|
16,70 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2015 |
|
GRAND SBS, s.r.o |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
25
|
Publikácia "Účtové súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2014"
|
23,00 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2014 |
|
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
26
|
Služby v oblasti BOZP, OPP, CO, PZS za február 2015
|
71,40 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2015 |
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
26
|
Predplatné časopisu "Pán učiteľ"
|
9,45 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2014 |
|
MUSICA LITURGICA, s.r.o. |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
27
|
Ochranná služba od 01.02.2014-28.02. 2014
|
16,70 |
s DPH |
|
|
|
04.03.2014 |
|
GRAND SBS, s.r.o |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
27
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
66,40 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2015 |
|
PALATIN s.r.o. |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
28
|
Služby mobilnej siete od 01.02.2015-28.02.2015
|
7,37 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2015 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
28
|
služby BOZP, OPP, CO za február 2014
|
56,43 |
s DPH |
|
|
|
04.03.2014 |
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
29
|
Služby mobilnej siete od 01.02.2015-28.02.2015
|
60,08 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2015 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
29
|
školské potreby
|
149,40 |
s DPH |
|
|
|
04.03.2014 |
|
PALATIN s.r.o. |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
30
|
Odber kuchynského odpadu za február 2014
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
04.03.2014 |
|
INTA s.r.o |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
30
|
ročný poplatok na rok 2015 za znečisťovanaie ovzdušia v r. 2014
|
7,00 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2015 |
|
Mesto Trenčín |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
31
|
Služby pevnej siete od 01.02.2015-28.02.2015
|
61,39 |
s DPH |
|
|
|
04.03.2015 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
31
|
Služby mobilnej siete od 01.02.2014-28.02.2014
|
10,42 |
s DPH |
|
|
|
11.03.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
32
|
Registratúrny denník,kniha príchodov a odchodov,pracovná zmluva o vykonaní vedľajšej činnosti, knih
|
48,32 |
s DPH |
|
|
|
05.03.2015 |
|
ŠEVT,a.s. |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
32
|
Služby mobilnej siete od 01.02.2014-28.02.2014
|
73,98 |
s DPH |
|
|
|
11.03.2014 |
|
T Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
27.08.2014 |