Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva KZ ZOOZPŠaV s DPH 21.03.2019 riaditeľka školy Mgr. Anna Plachká Mgr,Mária Genšiniaková riaditeľka ZŠ , predseda ZO OZ PŠaV 21.03.2019
Faktúra 139 Ochranná služba od 01.08.2014-31.08. 2014 16,70 s DPH 03.09.2014 GRAND SBS, s.r.o 10.12.2014
Faktúra 129 Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v ZŠ od 01.07.2014-31.07.2014 601,75 s DPH 11.08.2014 Detské mestečko 10.12.2014
Faktúra 130 Nájom nebyt.priestorov-školská jedáleň od 01.07.2014-31.12.2014 575,13 s DPH 11.08.2014 Detské mestečko 10.12.2014
Faktúra 131 DHM -mobilný vozík pre 26 netebookov s elektrickým rozvodom 985,00 s DPH 13.08.2014 F.A.T., s.r.o. 10.12.2014
Faktúra 132 Služby mobilnej siete od 01.07.2014-31.07.2014 57,98 s DPH 15.08.2014 T Slovak Telecom, a.s. 10.12.2014
Faktúra 133 Služby mobilnej siete od 01.07.2014-31.07.2014 5,23 s DPH 15.08.2014 T Slovak Telecom, a.s. 10.12.2014
Faktúra 134 Preddavok na dodávku zemného plynu na september 2014 876,00 s DPH 19.08.2014 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 10.12.2014
Faktúra 135 Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu od 01.07.2014-31.07.2014-vrátenie 90,22 s DPH 19.08.2014 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 10.12.2014
Faktúra 136 Služby mobilnej siete od 15.07.2014-14.08.2014 21,49 s DPH 25.08.2014 T Slovak Telecom, a.s. 10.12.2014
Faktúra 137 Triedna kniha č.188, č. 189 33,00 s DPH 25.08.2014 CART PRINT,s.r.o. 10.12.2014
Faktúra 138 služby BOZP, OPP, CO za august 2014 56,43 s DPH 03.09.2014 FIBEZ, s.r.o. 10.12.2014
Faktúra 140 Služby pevnej siete od 01.08.2014-31.08.2014 60,85 s DPH 03.09.2014 T Slovak Telecom, a.s. 10.12.2014
Faktúra 127 Spotreba elektrickej en.,vodné,stočné,zráž.voda v telocvični od 01.07.2014-31.07.2014 59,55 s DPH 11.08.2014 Detské mestečko 10.12.2014
Faktúra 141 Zálohovo nákl. na teplo pre telocvičňu od 01.9.2014-30.9.21014 770,00 s DPH 04.09.2014 Detské mestečko 10.12.2014
Faktúra 142 Zálohovo náklady na zemný plyn pre školskú jedáleň od 01.09.2014-30.09.2014 200,00 s DPH 04.09.2014 Detské mestečko 10.12.2014
Faktúra 143 Zálohovo náklady na teplo pre škol.jedáleň od 01.09.2014-30.09.2014 1 900,00 s DPH 04.09.2014 Detské mestečko 10.12.2014
Faktúra 144 Súprava školský stôl Eliot Plus 2-m č.6+ 2x stolička 1 122,36 s DPH 04.09.2014 ŠKOLEX s.r.o. 10.12.2014
Faktúra 145 Služby mobilnej siete od 01.08.2014-31.08.2014 57,98 s DPH 04.09.2014 T Slovak Telecom, a.s. 10.12.2014
Faktúra 146 Služby mobilnej siete od 01.08.2014-31.08.2014 5,40 s DPH 04.09.2014 T Slovak Telecom, a.s. 10.12.2014
zobrazené záznamy: 1-20/878